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广西壮族自治区南宁市青秀公安分局2017年度部门决算公开
来源:青秀分局  发布时间:2018/10/30 16:46:00  浏览次数:

 

 

 

 

青秀区青秀公安分局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:南宁市青秀区 青秀公安分局 概况

一、分局概况

二、主要职能

第二部分:南宁市青秀区青秀公安分局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:2017年南宁市公安局青秀分局预决算收入增减变动情况表

表十:2017年南宁市公安局青秀分局预决算支出增减变动情况表

第三部分:南宁市青秀区青秀公安分局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市青秀区 青秀公安分局  概况

一、分局概况

南宁市公安局是青秀分局主管部门,分局办公大楼位于南宁市青秀区英华路8号,下辖:政治处、纪检监督室、办公室、指挥中心、信访科、刑事侦查综合大队、责任区刑事侦查一大队、责任区刑事侦查二大队、责任区刑事侦查三大队、责任区刑事侦查四大队、巡逻警察大队、禁毒大队、治安警察大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、经济文化保卫大队、人口管理大队、法制一大队、法制二大队等18个内设机构和中山派出所、向阳派出所、星湖派出所、新城派出所、建政派出所、南环派出所、长岗派出所、河堤派出所、滨湖派出所、仙葫派出所、长塘派出所、伶俐派出所、刘圩派出所、南阳派出所、民生派出所、茶花园派出所等16个派出所,在编在职民警477、聘用辅警人数569人,离退休人员101

二、主要职能

根据《公务员法》和《中华人民共和国人民警察法》规定,青秀公安分局主要职能是在辖区范围内依法履行:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、出境入境事务和外国人在辖区内居留、旅游的有关事务;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作等法律、法规规定的其他职责。

 


第二部分:南宁市青秀区青秀公安分局 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

20,554.34

一、一般公共服务支出

30

44.32

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

17,225.55

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

99.15

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,053.03

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

151.53

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.17

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

1.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

920.42

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

20,554.34

本年支出合计

51

19,495.17

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

188.21

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

188.21

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

1,247.39

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

1,247.39

总计

29

20,742.55

总计

58

20,742.55


表二:收入决算表

单位:万元

<![endif]> <![endif]> <![endif]>

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

20,554.34

20,554.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

44.32

44.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

4.82

4.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

4.82

4.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

38.30

38.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

38.30

38.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

18,284.72

18,284.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

18,284.72

18,284.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

9,288.57

9,288.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

8,816.42

8,816.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

105.71

105.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040217

  拘押收教场所管理

74.02

74.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

99.15

99.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

99.15

99.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

99.15

99.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,053.03

1,053.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,053.03

1,053.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

315.39

315.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

737.64

737.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

151.53

151.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

150.33

150.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

144.90

144.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

<![endif]> <![endif]> <![endif]>

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19,495.17

11,411.93

8,083.24

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

44.32

0.00

44.32

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

4.82

0.00

4.82

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

4.82

0.00

4.82

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

38.30

0.00

38.30

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

38.30

0.00

38.30

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

17,225.55

9,288.57

7,936.98

0.00

0.00

0.00

20402

公安

17,225.55

9,288.57

7,936.98

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

9,288.57

9,288.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

7,757.25

0.00

7,757.25

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

105.71

0.00

105.71

0.00

0.00

0.00

2040217

  拘押收教场所管理

74.02

0.00

74.02

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

99.15

0.00

99.15

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

99.15

0.00

99.15

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

99.15

0.00

99.15

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,053.03

1,053.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,053.03

1,053.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

315.39

315.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

737.64

737.64

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

151.53

149.91

1.62

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

150.33

149.91

0.42

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

144.90

144.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

5.43

5.01

0.42

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2150605

  安全监管监察专项

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

920.42

920.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

920.42

920.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

920.42

920.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

<![endif]>

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

20,554.34

一、一般公共服务支出

28

44.32

44.32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

17,225.55

17,225.55

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

99.15

99.15

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,053.03

1,053.03

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

151.53

151.53

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.17

0.17

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

1.00

1.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

920.42

920.42

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

20,554.34

本年支出合计

49

19,495.17

19,495.17

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

43.46

年末财政拨款结转和结余

50

1,102.64

1,102.64

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

43.46

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

总计

27

20,597.80

总计

54

20,597.80

20,597.80

0.00

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

<![endif]>

科目编码

科目名称

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

7

8

9

10

11

12

13

合计

20,554.34

11,411.93

9,142.41

1,102.64

0.00

0.00

1,102.64

201

一般公共服务支出

44.32

0.00

44.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

4.82

0.00

4.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

4.82

0.00

4.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

38.30

0.00

38.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

38.30

0.00

38.30

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

18,284.72

9,288.57

8,996.16

1,102.64

0.00

0.00

1,102.64

20402

公安

18,284.72

9,288.57

8,996.16

1,102.64

0.00

0.00

1,102.64

2040201

  行政运行

9,288.57

9,288.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

8,816.42

0.00

8,816.42

1,102.64

0.00

0.00

1,102.64

2040211

  禁毒管理

105.71

0.00

105.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2040217

  拘押收教场所管理

74.02

0.00

74.02

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

99.15

0.00

99.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

99.15

0.00

99.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

99.15

0.00

99.15

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,053.03

1,053.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,053.03

1,053.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

315.39

315.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

737.64

737.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

151.53

149.91

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

150.33

149.91

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

144.90

144.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

5.43

5.01

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150605

  安全监管监察专项

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

920.42

920.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

920.42

920.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

920.42

920.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

<![endif]>

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,850.57

302

商品和服务支出

4,031.04

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

2,251.81

30201

  办公费

245.41

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

2,731.30

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

129.82

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

17.41

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

204.36

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

737.64

30207

  邮电费

41.51

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,530.31

30211

  差旅费

11.93

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.82

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

316.75

30213

  维修()

402.23

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

35.70

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

61.32

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.24

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

151.39

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

18.26

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

920.42

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

39.32

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

119.57

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

25.66

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2,947.06

 

 

 

人员经费合计

7,380.88

公用经费合计

4,031.04


表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

 

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

 

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

151.68 

 0

144.68

 13.08

 131.6

7

134.89

 0

132.65

13.08

 119.57

 2.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<![endif]>

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计